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答疑老师:哈哈老师
您好,您这个是什么意思,填哪张表呢? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,汇算清缴后是有需要做调整或退税补税吗 查看全部回复
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你好,借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调 缴纳 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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您好,是的一般都是先做了汇算清缴了,再做工商年报的 查看全部回复
您好,只需要汇算清缴的时候纳税调整,账上不需要调整的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
120000全部是去年的支出吗 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,是哪里需要调整30万呢 查看全部回复
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你好,您指的是哪张表 查看全部回复
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我给您看看 查看全部回复
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如果汇算清缴前这个发票还未收到,汇算清缴需要把这笔费用调减即可, 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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个税汇算吗 查看全部回复
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取得虚开发票不能税前扣除的,将这部分业务招待费全部做纳税调增,填在纳税调整明细表的填在第30行“(十七)其他”。剩余的取得合规票据的业务招待费,按照税法上的规定计算扣除 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好,个体户一般不用交企业所得税,不用做企业所得税汇算清缴 查看全部回复
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这个看你们当地情况了,如果退税不查账还是退税风险低点 查看全部回复
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有真实的服务费支出吗 查看全部回复
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发票虽未入账,但是勾选认证了 查看全部回复
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你好,需要交多少印花税呢? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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